装饰行业成本怎么结转?

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我在一家装饰公司,本月销售开出5张发票,金额58932.68 有几张材料发票,有几张人工费用发票。月末结算的时候我应当如何结转成本呢?有没有什么有关规定关于成本结转的?

回复:

看公司的流程了吧。一般装饰公司都是采用预收价款的,那就是先结转成本,后确认收入。

直接根据开出的发票结转,借:主营业务成本 58932.68

贷:库存商品 58932.68

人工费的话,借:销售费用 / 管理费用等 15544.81(不含取费)

其他应付款 –XX人员 5654.13(应付给人员款项)

贷:银行存款 21198.94

借:主营业务成本 21198.94

贷:工程施工 –人工费 21198.94

材料的话,在你确认收到材料的账面价值和其发票时:

借:物资材料 –XX材料 5000

应交税金 –增值税-销项税额 850

贷:应付账款 5850

借:应付账款 5850

贷:银行存款 5850

然后结转成本,借:主营业务成本 5000

贷:物资材料 –XX材料 5000

注:按权责发生制的原则,当月确认的购进材料成本,应计入当月结转成本。

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